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      市電子政務(wù)中心2016年部門預(yù)算安排情況說明

      來源:市電子政務(wù)中心訪問量:-發(fā)布時間:2016-03-23
      2016年預(yù)算單位基本信息表
      010502 清遠市電子政務(wù)中心
      單位職能 負責(zé)市直電子政務(wù)、辦公自動化、市政府門戶網(wǎng)站、機房和政務(wù)網(wǎng)絡(luò)的運維,承接市公共信用信息管理和為社會提供服務(wù),以及組織、協(xié)調(diào)全市電子政務(wù)信息資源的整合、開發(fā)和利用等工作。
      機構(gòu)設(shè)置 內(nèi)設(shè)三個部門
      2016年預(yù)算單位收支預(yù)算表
      收入 支出
      項目 預(yù)算數(shù) 項目 預(yù)算數(shù)
      一、預(yù)算撥款 ?4,101,818? 一、工資福利支出 ?1,044,706?
      ????一般預(yù)算 ?4,101,818? 二、商品和服務(wù)支出 ?2,772,560?
      ????基金預(yù)算 三、對個人和家庭補助和服務(wù)支出 ?284,552?
      二、預(yù)算外收入 四、其他資本性支出
      三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外收入)
      四、事業(yè)單位經(jīng)營收入
      五、其他收入
      ????? ?4,101,818? ????? ?4,101,818?

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      2016年預(yù)算單位支出明細表
      010502 清遠市電子政務(wù)中心
      項目名稱 2015年預(yù)算數(shù) 編制數(shù) 實際供養(yǎng)數(shù) 人均月(年)標準
      一、個人經(jīng)費 1,044,706 13 13
      其中:節(jié)日費 104,000 8,000
      二、改革性補貼 187,200
      其中:住房公積金 187,200 1,200
      ?????車改補貼
      三、公用經(jīng)費 182,000 14,000
      四、專項經(jīng)費(資金) 2,590,560
      五、對個人和家庭補助 45,596
      其中:節(jié)日費 8,000 8,000
      醫(yī)療保險費 37,596 241
      遺屬補助
      合計 4,050,062
      功能分類科目 經(jīng)濟分類科目
      代碼 名稱 金額 代碼 名稱 金額
      2010350 事業(yè)運行 1,226,706 30101 基本工資 338,078
      2210201 住房公積金 187,200 30102 津貼補貼 706,628
      2080502 事業(yè)單位離退休 59,756 30199 其他工資福利支出
      2100502 事業(yè)單位醫(yī)療 37,596 30201 辦公費 137,907
      2080801 死亡撫恤 30205 水費 4,980
      2010399 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 2,590,560 30206 電費 5,632
      - 30211 差旅費 5,250
      - 30212 因公出國(境)費用
      - 30215 會議費
      - 30217 公務(wù)接待費 2,190
      - 30231 公務(wù)用車運行維護費
      - 30299 其他商品和服務(wù)支出 2,616,601
      - 30301 離休費
      - 30302 退休費 59,756
      - 30304 撫恤金
      - 30305 生活補助
      - 30307 醫(yī)療費 37,596
      - 30311 住房公積金 187,200
      - 30399 其他對個人和家庭的補助
      - 31013 公務(wù)用車購置
      - -
      - -
      合計 4,101,818 合計 4,101,818

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      清遠市電子政務(wù)中心2016年部門預(yù)算安排情況說明

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      一、2016?年部門預(yù)算收支情況總體說明

      ?????2016總收入合計410.1818萬元;支出總計410.1818萬元。

      二、2016?年收入預(yù)算情況說明

      ?????2016年度收入合計410.1818萬元,其中:預(yù)算撥款收入410.1818萬元;預(yù)算外收入0萬元。

      三、2016?年支出預(yù)算情況說明

      ?????1.支出構(gòu)成

      ?????2016?年度支出預(yù)算410.1818萬元,包括:工資福利支出104.4706萬元商品和服務(wù)支出277.256萬元,對個人和家庭的補助?28.4552萬元;其他資本性支出0萬元。

      ?????2.項目支出安排情況

      ???? 2016年一般公共預(yù)算安排項目支出(專項經(jīng)費)?259.056萬元與2015?年對比,支出預(yù)算增加78.056萬元。原因是2016年開始,新增電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)機房輔助設(shè)備維護經(jīng)費項目;寬帶租賃費因項目提速需要項目經(jīng)費增加;另外,2015年度預(yù)算劃撥到主管部門的項目,2016年直接劃撥到我單位。

      ???? 3.“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

      ?????2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.219萬元,比2015年預(yù)算減少0萬元,下降0?%。

      ???? 其中:

      ???? 因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算0萬元與2015持平

      ???? 公務(wù)用車運行維護費0萬元,2015持平

      ???? 公務(wù)接待費預(yù)算0.219萬元,2015持平。

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