2017年
清遠市地方公路管理總站
部門預算
目錄
第一部分 單位基本信息概況
一、 單位職能
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 清遠市地方公路管理總站2017年部門預算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分 清遠市地方公路管理總站2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位基本信息概況
一、 單位職能
清遠市地方公路管理總站是隸屬于清遠市交通運輸局的正科級單位,主要職責是:
一、參與擬定全市地方公路發(fā)展規(guī)劃,制定有關(guān)地方公路的養(yǎng)護管理的年度計劃和考核指標;
二、組織指導全市地方公路建設(shè)和養(yǎng)護工作,承擔全市地方公路專項資金的撥付和監(jiān)管工作;
三、承擔全市地方公路的路政管理工作;
四、參與組織全市地方公路建設(shè),改造項目和養(yǎng)護工程的交、竣工驗收。
二、 機構(gòu)設(shè)置
本站人員編制18人,實際在職22人,退休6人。其中;站長1名,副站長3名。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有5個職能辦公室,分別是綜合辦公室、財務辦公室、公路路政辦公室、公路養(yǎng)護辦公室、公路建設(shè)辦公室。
第二部分 清遠市地方公路管理總站2017年部門預算表
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| 部門預算公開表1 | ||||
財政撥款收支總表 | |||||||||
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| 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||||||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | ||||
一、本年收入 | 410.68 | 一、本年支出 | 559.68 | 559.68 |
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(一)一般公共預算撥款 | 410.68 | (一)交通運輸支出 | 491.64 | 491.64 |
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(二)政府性基金預算撥款 | 0.00 | (二)社會保障和就業(yè)支出 | 30 | 30 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 149.00 | (三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6.36 | 6.36 |
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(一)一般公共預算撥款 | 149.00 | (五)住房保障支出 | 31.68 | 31.68 |
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(二)政府性基金預算撥款 | 0.00 |
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| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 0.00 |
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收入總計 | 559.68 | 支出總計 | 559.68 | 559.68 |
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部門預算公開表2 |
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一般公共預算支出表 |
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單位:萬元 |
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功能分類科目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) | 2017年預算數(shù)對比2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù)比2016年預算數(shù) | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | |||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||
214 | 交通運輸支出 | 397.49 | 342.64 | 342.64 |
| -54.85 | -13.8 | 23.25 | 7.28 | |
21401 | 公路水路運輸 | 397.49 | 342.64 | 342.64 |
| -54.85 | -13.8 | 23.25 | 7.28 | |
2140110 | 公路和運輸安全 | 334.49 | 282.64 | 282.64 |
| -51.85 | -15.5 | 26.25 | 10.24 | |
2140112 | 公路運輸管理 | 63.00 | 60.00 | 60.00 |
| -3.00 | -4.76 | -3.00 | -4.76 | |
221 | 住房保障支出 | 36.87 | 31.68 | 31.68 |
| -5.19 | -14.08 | 0.00 | 0 | |
22102 | 住房改革支出 | 36.87 | 31.68 | 31.68 |
| -5.19 | -14.08 | 0.00 | 0 | |
2E+06 | 住房公積金 | 36.87 | 31.68 | 31.68 |
| -5.19 | -14.08 | 0.00 | 0 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 26.98 | 30.00 | 30.00 |
| 3.02 | 11.19 | 3.72 | 14.15 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 26.98 | 30.00 | 30.00 |
| 3.02 | 11.19 | 3.72 | 14.15 | |
2E+06 | 事業(yè)單位離退休 | 26.98 | 30.00 | 30.00 |
| 3.02 | 11.19 | 3.72 | 14.15 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 8.08 | 6.36 | 6.36 |
| -1.72 | -21.29 | 0.00 | 0 | |
21005 | 醫(yī)療保障 | 8.08 | 6.36 | 6.36 |
| -1.72 | -21.29 | 0.00 | 0 | |
2E+06 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.08 | 6.36 | 6.36 |
| -1.72 | -21.29 | 0.00 | 0 | |
| 合計 | 469.42 | 410.68 | 410.68 |
| -58.74 | -37.98 | 26.97 | 21.43 | |
部門預算公開表3 | |||
一般公共預算基本支出表 | |||
單位:萬元 | |||
經(jīng)濟分類科目 | 2017年基本支出 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 其中:公用經(jīng)費 |
301 | 工資福利支出 | 223.10 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 78.68 |
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30102 | 津貼補貼 | 120.56 |
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30104 | 社會保障繳費 | 19.86 |
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30199 | 其他工資福利支出 | 4.00 |
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302 | 商品和服務支出 | 68.80 | 30.80 |
30201 | 辦公費 | 5.00 | 5.00 |
30202 | 印刷費 | 0.20 |
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30207 | 郵電費 | 0.50 |
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30211 | 差旅費 | 8.2 | 3.9 |
30213 | 維修(護)費 | 30 |
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30215 | 會議費 | 0.7 | 0.7 |
30216 | 培訓費 | 1.2 | 1.2 |
30217 | 公務接待費 | 6 | 6 |
30228 | 工會經(jīng)費 | 3 |
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30231 | 公務用車運行和維護 | 9 | 9 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 5 | 5 |
303 | 對個人和家庭補助支出 | 118.78 | 0 |
30302 | 退休費 | 30 |
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30307 | 醫(yī)療費 | 4.5 |
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30309 | 獎勵金 | 9.04 |
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30311 | 住房公積金 | 31.68 |
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30313 | 購房補貼 | 43.56 |
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合計 |
| 410.68 | 30.80 |
部門預算公開表4 | |||||||||||||||||
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
2016年預算數(shù) | 2016年預算執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) | |||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||||||
23 | 0 | 13 | 0 | 13 | 10 | 12 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 15 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
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部門預算公開表5 | ||||
政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算支出 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
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| 無 |
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合計 |
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部門預算公開表6 | |||
部門收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款收入 | 410.68 | (一)交通運輸支出 | 494.64 |
二、政府性基金預算撥款收入 | 0.00 | (二)社會保障和就業(yè)支出 | 30.00 |
三、事業(yè)收入 | 0.00 | (三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6.36 |
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 | (四)住房保障支出 | 31.68 |
五、其他收入 | 3.00 |
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本年收入合計 | 413.68 | 本年支出合計 | 562.68 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 149.00 |
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收入總計 | 562.68 | 支出總計 | 562.68 |
部門預算公開表7 | |||||||||||
部門收入總表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
科目 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
214 | 交通運輸支出 | 494.64 | 149.00 | 342.64 |
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| 3 |
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21401 | 公路水路運輸 | 494.64 | 149.00 | 342.64 |
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| 3 |
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2140110 | 公路運輸安全 | 285.64 |
| 282.64 |
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| 3 |
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2140112 | 公路運輸管理 | 60.00 |
| 60.00 |
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2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 149.00 | 149.00 |
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221 | 住房保障支出 | 31.68 |
| 31.68 |
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22102 | 住房改革支出 | 31.68 |
| 31.68 |
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2210201 | 住房公積金 | 31.68 |
| 31.68 |
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208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 30.00 |
| 30.00 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 30.00 |
| 30.00 |
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2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 30.00 |
| 30.00 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6.36 |
| 6.36 |
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21005 | 醫(yī)療保障 | 6.36 |
| 6.36 |
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2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.36 |
| 6.36 |
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| 合計 | 562.68 | 149.00 | 410.68 |
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| 3.00 |
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部門預算公開表8 | |||||||
部門支出總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 |
214 | 交通運輸支出 | 494.64 | 285.64 | 209.00 |
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21401 | 公路水路運輸 | 494.64 | 285.64 | 209.00 |
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2140110 | 公路運輸安全 | 285.64 | 285.64 |
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2140112 | 公路運輸管理 | 60 |
| 60 |
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2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 149.00 |
| 149.00 |
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221 | 住房保障支出 | 31.68 | 31.68 |
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22102 | 住房改革支出 | 31.68 | 31.68 |
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2210201 | 住房公積金 | 31.68 | 31.68 |
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208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 30.00 | 30.00 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 30.00 | 30.00 |
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2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 30.00 | 30.00 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6.36 | 6.36 |
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21005 | 醫(yī)療保障 | 6.36 | 6.36 |
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2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.36 | 6.36 |
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| 合計 | 562.68 | 353.68 | 209.00 |
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第三部分 清遠市地方公路管理總站2017年部門預算情況說明
一、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2017年財政撥款收支預算情況的總體說明
清遠市地方公路管理總站2017年財政撥款收支總預算為559.68萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入410.68萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)149萬元;支出包括:交通運輸支出491.64萬元、社會保障和就業(yè)支出30萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.36萬元、住房保障支出31.68萬元。
二、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2017年一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
清遠市地方公路管理總站2017年一般公共預算當年撥款410.68萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少58.74萬元,主要是專項經(jīng)費減少了一個項目。
(二)一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)(類)支出30萬元,占7.3%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出6.36萬元,占1.55%;交通運輸(類)支出342.64萬元,占83.43%;住房保障(類)支出31.68萬元,占7.71%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、交通運輸(類)公路水路運輸(款)公路和運輸安全(項)2017年預算數(shù)為282.64萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少51.85萬元,下降15.5%。主要為本部門是公益一類財政撥款補助單位,公用經(jīng)費和績效工資等執(zhí)行時存在缺口。
2、交通運輸(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項)2017年預算數(shù)為60萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少3萬元,下降4.76%。主要是2017年沒有安排人才發(fā)展專項資金。
3、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預算數(shù)為31.68萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少5.19萬元,下降14.08%。主要是財政預算住房公積金的人均標準跟實際執(zhí)行中經(jīng)批復的住房公積金人均標準較低,存在缺口。
4、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的事業(yè)單位離退休(項)2017年預算數(shù)為30萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加3.02萬元,增加11.19%,主要是預計2017年退休干部由于增人增資、晉職晉檔等因素,人員經(jīng)費支出增加。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2017年預算數(shù)為6.36萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少1.72萬元,減少21.29%,主要是2016年執(zhí)行數(shù)中包含了職工體檢費。
三、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2017年一般公共預算基本支出情況說明
清遠市地方公路管理總站2017年一般公共預算基本支出410.68萬元,其中:
人員經(jīng)費341.88萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;
公用經(jīng)費68.8萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
四、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2017年“三公”經(jīng)費預算情況說明
清遠市地方公路管理總站2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為15萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費9萬元(其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費9萬元),公務接待費6萬元。2017年“三公”經(jīng)費預算與2016年相比,因公出國(境)費均為0,公務用車購置及運行費下降30.77%,公務接待費下降40%。
五、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2017年政府性基金預算支出情況的說明
清遠市地方公路管理總站2017年無政府性基金預算撥款。
六、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2017年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則,清遠市地方公路管理總站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、交通運輸支出、住房保障支出等。清遠市地方公路管理總站2017年收支總預算562.68萬元。
七、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2017年收入預算情況說明
清遠市地方公路管理總站2017年收入預算562.68萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)149萬元,占26.48%;一般公共預算撥款收入410.68萬元,占72.99%;其他收入3萬元,占0.53%。
八、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2017年支出預算情況說明
清遠市地方公路管理總站2017年支出預算562.68萬元,其中:基本支出353.68萬元,占62.86%;項目支出209萬元,占37.14%。
九、其他重要事項的情況說明
(一)政府采購情況
2017年清遠市地方公路管理總站采購預算總額3.25萬元,均為電腦、打印機等日常辦公用品采購。
(二)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,清遠市地方公路管理總站財務核算賬共有車輛8輛,其中,一般公務用車6輛、路政執(zhí)法用車2輛。
2017年部門預算無安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(三)績效目標設(shè)置情況
清遠市地方公路管理總站由于2017年市本級部門預算專用項目均為50萬以下,未涉及績效目標管理。
第四部分 名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入:指中央、省、市財政當年撥付的資金。
(二)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(四)社會保障和就業(yè)(類)事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項):指清遠市地方公路管理總站離退休人員的支出。
(五)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資,目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等。
(六)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(八)“三公”經(jīng)費:納入部門預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央、省、市財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。