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      清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局

      清遠(yuǎn)市地方公路總站2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

      來源:清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2016-03-25

       

      2016

      清遠(yuǎn)市地方公路管理總站

      部門預(yù)算

      目錄

      第一部分   單位基本信息概況

      一、 單位職能

      二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

      第二部分   清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2016年部門預(yù)算表

      一、財(cái)政撥款收支總表

      二、一般公共預(yù)算支出表

      三、一般公共預(yù)算基本支出表

      四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

      五、政府性基金預(yù)算支出表

      六、部門收支總表

      七、部門收入總表

      八、部門支出總表

      第三部分   清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2016年部門預(yù)算情況說明

      第四部分   名詞解釋

      第一部分 單位基本信息概況

      一、 單位職能

      清遠(yuǎn)市地方公路管理總站是隸屬于清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局的正科級(jí)單位,主要職責(zé)是:

      一、參與擬定全市地方公路發(fā)展規(guī)劃,制定有關(guān)地方公路的養(yǎng)護(hù)管理的年度計(jì)劃和考核指標(biāo);

      二、組織指導(dǎo)全市地方公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作,承擔(dān)全市地方公路專項(xiàng)資金的撥付和監(jiān)管工作;

      三、承擔(dān)全市地方公路的路政管理工作;

      四、參與組織全市地方公路建設(shè),改造項(xiàng)目和養(yǎng)護(hù)工程的交、竣工驗(yàn)收。

      二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

      本站人員編制18人,實(shí)際在職23人,退休6人。其中;站長1名,副站長3名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有5個(gè)職能辦公室,分別是綜合辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、公路路政辦公室、公路養(yǎng)護(hù)辦公室、公路建設(shè)辦公室。

      第二部分   清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2016年部門預(yù)算表

      部門預(yù)算公開表1

      財(cái)政撥款收支總表

      單位:萬元

      收入

      支出

      項(xiàng)目

      預(yù)算數(shù)

      項(xiàng)目

      合計(jì)

      一般公共預(yù)算

      政府性基金預(yù)算

      一、本年收入

      383.71

      一、本年支出

      2067.47

      2067.47

       

          (一)一般公共預(yù)算撥款

      383.71

      (一)交通運(yùn)輸支出

      2003.15

      2003.15

       

          (二)政府性基金預(yù)算撥款

      0.00

      (二)社會(huì)保障和就業(yè)支出

      26.28

      26.28

       

      二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

      1683.76

      (三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      6.36

      6.36

       

          (一)一般公共預(yù)算撥款

      1683.76

      (四)住房保障支出

      31.68

      31.68

       

          (二)政府性基金預(yù)算撥款

      0.00

       

       

       

       

       

       

      二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

      0.00

      0.00

       

       

       

       

       

       

       

      收入總計(jì)

      2067.47

      支出總計(jì)

      2067.47

      2067.47

       

      部門預(yù)算公開表2

      一般公共預(yù)算支出表

      單位:萬元

      功能分類科目

      2015年執(zhí)行數(shù)

      2016年預(yù)算數(shù)

      2016年預(yù)算數(shù)對(duì)比2015年執(zhí)行數(shù)

      2016年預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)

      科目編碼

      科目名稱

      執(zhí)行數(shù)

      年初預(yù)算數(shù)

      增減額

      增減%

      增減額

      增減%

      小計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出 

      214

      交通運(yùn)輸支出

      10427.25

      2003.15

      319.39

      1683.76

      -8424.1

      -80.79

      1720.93

      13.17

      21401

      公路水路運(yùn)輸

      10427.25

      2003.15

      319.39

      1683.76

      -8424.1

      -80.79

      1720.93

      13.17

      2140106

      公路養(yǎng)護(hù)

      10129.6

      1683.76

      0

      1683.76

      -8445.8

      -80.79

      1683.76

      0

      2140110

      公路和運(yùn)輸安全

      297.65

      319.39

      319.39

      0

      21.74

      7.3

      37.17

      13.17

      221

      住房保障支出

      28.8

      31.68

      31.68

      0

      2.88

      10

      2.88

      10

      22102

      住房改革支出

      28.8

      31.68

      31.68

      0

      2.88

      10

      2.88

      10

      2210201

      住房公積金

      28.8

      31.68

      31.68

      0

      2.88

      10

      2.88

      10

      208

      社會(huì)保障和就業(yè)支出

      22.78

      26.28

      26.28

      0

      3.5

      15.36

      6.44

      32.46

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      22.78

      26.28

      26.28

      0

      3.5

      15.36

      6.44

      32.46

      2080502

      事業(yè)單位離退休

      22.78

      26.28

      26.28

      0

      3.5

      15.36

      6.44

      32.46

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      6.94

      6.36

      6.36

      0

      -0.58

      -8.36

      -0.58

      -8.36

      21005

      醫(yī)療保障

      6.94

      6.36

      6.36

      0

      -0.58

      -8.36

      -0.58

      -8.36

      2100502

      事業(yè)單位醫(yī)療

      6.94

      6.36

      6.36

      0

      -0.58

      -8.36

      -0.58

      -8.36

       

      合計(jì)

      10485.77

      2067.47

      383.71

      1683.76

      -8418.3

      -63.79

      1729.7

      47.27

      部門預(yù)算公開表3

      一般公共預(yù)算基本支出表

      單位:萬元

      經(jīng)濟(jì)分類科目

       2016年基本支出 

      科目編碼

      科目名稱

      合計(jì)

      其中:公用經(jīng)費(fèi)

      301

      工資福利支出

      216.7

      0

      30101

      基本工資

      76.29

      0

      30102

      津貼補(bǔ)貼

      122.3

      0

      30104

      社會(huì)保障繳費(fèi)

      13.1

      0

      30199

      其他工資福利支出

      5

      0

      302

      商品和服務(wù)支出

      102.7

      30.8

      30201

      辦公費(fèi)

      4

      4

      30202

      印刷費(fèi)

      0

      0

      30207

      郵電費(fèi)

      0

      0

      30211

      差旅費(fèi)

      10

      0

      30213

      維修(護(hù))費(fèi)

      0

      30215

      會(huì)議費(fèi)

      0.7

      0.7

      30216

      培訓(xùn)費(fèi)

      0

      0

      30217

      公務(wù)接待費(fèi)

      10

      10

      30228

      工會(huì)經(jīng)費(fèi)

      0

      0

      30231

      公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)

      13

      13

      30299

      其他商品和服務(wù)支出

      5

      3.1

      303

      對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出

      64.32

      0

      30302

      退休費(fèi)

      26.28

      0

      30307

      醫(yī)療費(fèi)

      6.36

      0

      30309

      獎(jiǎng)勵(lì)金

      0

      0

      30311

      住房公積金

      31.68

      0

      30313

      購房補(bǔ)貼

      0

      0

      合計(jì)

       

      383.71

      30.8

      部門預(yù)算公開表4

      一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

                                                                                                                                            單位:萬元

      2015年預(yù)算數(shù)

      2015年預(yù)算執(zhí)行數(shù)

      2016年預(yù)算數(shù)

      合計(jì)

      因公出國(境)費(fèi)

      公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

      公務(wù)接待費(fèi)

      合計(jì)

      因公出國(境)費(fèi)

      公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

      公務(wù)接待費(fèi)

      合計(jì)

      因公出國(境)費(fèi)

      公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

      公務(wù)接待費(fèi)

      小計(jì)

      公務(wù)用車購置費(fèi)

      公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

      小計(jì)

      公務(wù)用車購置費(fèi)

      公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

      小計(jì)

      公務(wù)用車購置費(fèi)

      公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

      23 

      13 

      13 

      10 

      12 

      15 

      29 

      0 

       29

      0 

      14 

      15 

      20.64 

      0 

      20.64 

      0 

      13.86 

      6.78 

      23 

      0 

      23 

      0 

      13 

      10 

      部門預(yù)算公開表5

      政府性基金預(yù)算支出表

                   單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      本年政府性基金預(yù)算支出

      合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      合計(jì)

       

       

       

      部門預(yù)算公開表6

      部門收支總表

                      單位:萬元

      收入

      支出

      項(xiàng)目

      預(yù)算數(shù)

      項(xiàng)目

      預(yù)算數(shù)

      一、一般公共預(yù)算撥款收入

      383.71

      (一)交通運(yùn)輸支出

      2003.15

      二、政府性基金預(yù)算撥款收入

      0.00

      (二)社會(huì)保障和就業(yè)支出

      26.28

      三、事業(yè)收入

      0.00

      (三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      6.36

      四、事業(yè)單位經(jīng)營收入

      0.00

      (四)住房保障支出

      31.68

      五、其他收入

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      本年收入合計(jì)

      383.71

      本年支出合計(jì)

      2067.47

      用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

       

      二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

      0.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      1683.76

       

       

       

       

       

       

      收入總計(jì)

      2067.47

      支出總計(jì)

      2067.47

      部門預(yù)算公開表7

      部門收入總表

                  單位:萬元

      科目

      合計(jì)

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      一般公共預(yù)算撥款收入

      政府性基金預(yù)算撥款收入

      事業(yè)收入

      事業(yè)單位經(jīng)營收入

      上級(jí)補(bǔ)助收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

      科目編碼

      科目名稱

      214

      交通運(yùn)輸支出

      2003.15

      1683.76

      319.39

       

      21401

      公路水路運(yùn)輸

      2003.15

      1683.76

      319.39

       

      2140106

      公路養(yǎng)護(hù)

      1683.76

      1683.76

      2140110

      公路和運(yùn)輸安全

      319.39

      319.39

       

      2140199

      其他公路水路運(yùn)輸支出

      0

       

      221

      住房保障支出

      31.68

      31.68

       

      22102

      住房改革支出

      31.68

      31.68

       

      2210201

      住房公積金

      31.68

      31.68

       

      208

      社會(huì)保障和就業(yè)支出

      26.28

      26.28

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      26.28

      26.28

       

      2080502

      事業(yè)單位離退休

      26.28

      26.28

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      6.36

      6.36

       

      21005

      醫(yī)療保障

      6.36

      6.36

       

      2100502

      事業(yè)單位醫(yī)療

      6.36

      6.36

       

       

       

       

       

       

       

       

      合計(jì)

      2067.47

      1683.76

      383.71

       

      部門預(yù)算公開表8

      部門支出總表

                  單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      上繳上級(jí)支出

      事業(yè)單位經(jīng)營支出

      對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

      214

      交通運(yùn)輸支出

      2003.15

      319.39

      1683.76

       

      21401

      公路水路運(yùn)輸

      2003.15

      319.39

      1683.76

       

      2140106

      公路養(yǎng)護(hù)

      1683.76

      1683.76

       

      2140110

      公路和運(yùn)輸安全

      319.39

      319.39

      2140199

      其他公路水路運(yùn)輸支出

      0

      0

       

      221

      住房保障支出

      31.68

      31.68

       

      22102

      住房改革支出

      31.68

      31.68

       

      2210201

      住房公積金

      31.68

      31.68

       

      208

      社會(huì)保障和就業(yè)支出

      26.28

      26.28

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      26.28

      26.28

       

      2080502

      事業(yè)單位離退休

      26.28

      26.28

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      6.36

      6.36

       

      21005

      醫(yī)療保障

      6.36

      6.36

       

      2100502

      事業(yè)單位醫(yī)療

      6.36

      6.36

       

       

       

       

       

      合計(jì)

      2067.47

      383.71

      1683.76

       

      第三部分   清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2016年部門預(yù)算情況說明

      一、關(guān)于清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

      清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2016年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為2067.47萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款,無政府性基金預(yù)算撥款,包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入383.71萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1683.76萬元;支出包括:交通運(yùn)輸支出2003.15萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出26.28萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.36萬元、住房保障支出31.68萬元。

      二、關(guān)于清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

      (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

      清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款383.71萬元,比2015年預(yù)算數(shù)增加45.91萬元,主要是人員工資福利等預(yù)算增加了。

      (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

      社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出26.28萬元,占6.8%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出6.36萬元,占1.65%;交通運(yùn)輸(類)支出319.39萬元,占83.23%;住房保障(類)支出31.68萬元,占8.3%。

      (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

      1、交通運(yùn)輸(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路和運(yùn)輸安全(項(xiàng))2016年預(yù)算數(shù)為319.39萬元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少51.85萬元,下降15.5%。主要為本部門是公益一類財(cái)政撥款補(bǔ)助單位,公用經(jīng)費(fèi)和績效工資等執(zhí)行時(shí)存在缺口。

      2、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2016年預(yù)算數(shù)為31.68萬元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加2.88萬元,增加10%。主要是財(cái)政預(yù)算住房公積金的人均標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)提高了

      4、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2016年預(yù)算數(shù)為26.28萬元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加3.5萬元,增加15.36%,主要是預(yù)計(jì)2016年退休干部由于增人增資、晉職晉檔等因素,人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

      5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2016年預(yù)算數(shù)為6.36萬元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.58萬元,減少8.36%。

      三、關(guān)于清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2016年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

      清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2016年一般公共預(yù)算基本支出783.71萬元,其中:

      人員經(jīng)費(fèi)281.01萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;

      公用經(jīng)費(fèi)102.7萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

      四、關(guān)于清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

      清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為23萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)13萬元(其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)13萬元),公務(wù)接待費(fèi)10萬元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2015年相比,因公出國(境)費(fèi)均為0,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)下降7%,公務(wù)接待費(fèi)下降33%。

      五、關(guān)于清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2016年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

      清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2016年無政府性基金預(yù)算撥款。

      六、關(guān)于清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2016年收支預(yù)算情況的總體說明

      按照綜合預(yù)算的原則,清遠(yuǎn)市地方公路管理總站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出等。

      七、關(guān)于清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2016年收入預(yù)算情況說明

      清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2016年收入預(yù)算2067.47萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)1683.76萬元,占81.4%;一般公共預(yù)算撥款收入383.71萬元,占18.6%。

      八、關(guān)于清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2016年支出預(yù)算情況說明

      清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2016年支出預(yù)算2067.47萬元,其中:基本支出383.71萬元,占18.6%;項(xiàng)目支出1683.76萬元,占81.4%。

      九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

      (一)政府采購情況

      2016年清遠(yuǎn)市地方公路管理總站采購預(yù)算總額3.25萬元,均為電腦、打印機(jī)等日常辦公用品采購。

      (二)國有資產(chǎn)占有使用情況

      截至20161231日,清遠(yuǎn)市地方公路管理總站財(cái)務(wù)核算賬共有車輛8輛,其中,一般公務(wù)用車6輛、路政執(zhí)法用車2輛。

      2016年部門預(yù)算無安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

      (三)績效目標(biāo)設(shè)置情況

      清遠(yuǎn)市地方公路管理總站由于2016年市本級(jí)部門預(yù)算專用項(xiàng)目均為50萬以下,未涉及績效目標(biāo)管理。

      第四部分  名詞解釋

      (一)一般公共預(yù)算撥款收入:指中央、省、市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

      (二)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

      (三)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      (四)社會(huì)保障和就業(yè)(類)事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指清遠(yuǎn)市地方公路管理總站離退休人員的支出。

      (五)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期,在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資,目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等。

      (六)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      (七)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      (八)“三公”經(jīng)費(fèi):納入部門預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央、省、市財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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