清遠市事業(yè)單位登記管理局2018年
部門預算公開(按要求整改,補充公開)
一、主要職責、機構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成情況
(一)主要職責
負責全市事業(yè)單位法人登記。
(二)機構(gòu)設(shè)置、人員構(gòu)成情況
本局為正科級機構(gòu),無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。人員構(gòu)成情況:行政編制2名。
(三)本部門預算為本局本級預算
二、2018年部門預算表
見附件。
三、2018年部門預算情況說明
(一)部門預算收支增減變化情況
2018年,本部門收入預算55.47萬元,比去年減少15.91萬元,減少40.21%;支出預算55.47萬元,比去年減少15.91萬元,減少40.21%。主要原因是編制減少所致。
(二)“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年,本部門“三公”經(jīng)費預算安排0.60萬元,與2017年持平。其中:因公出國(境)費0.00萬元,與去年持平;公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元,與去年持平;公務(wù)接待費0.60萬元,與去年持平。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2018年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排7.52萬元,比上年減少1.78萬元,減少19.14%,主要是編制減少所致。其中:辦公費1.6萬元,差旅費0.5萬元,會議費1萬元,培訓費1萬元,公務(wù)接待費0.6萬元,工會費0.5萬元,印刷費1萬元,其他交通費用1.32萬元。
(四)政府采購情況
2018年,本部門政府采購安排0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,我局共有國有資產(chǎn)0萬元。
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入。
(二)其他收入:指除“一般公共預算撥款”及“政府性基金預算撥款”以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(四)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
(五)項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。