清遠市民政局2018年部門預算公開補充說明
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一、2018年部門預算網(wǎng)址路徑:
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二、機構設置情況
(一)本部門預算為本局本級預算。
(二)本部門內(nèi)設機構、人員構成情況
1、根據(jù)工作職責,市民政局設8個內(nèi)設科室。辦公室、優(yōu)撫科、雙擁和安置科、救災和社會救助科、基層政權和區(qū)劃地名科、社會福利和慈善事業(yè)科、社會事務科、社會工作和社會組織管理科。
2、行政編定編制數(shù)27個(含行政執(zhí)法2個)。
三、2018年度收入預算情況說明
2018年度,本年收入合計995.92萬元,收入全部為一般公共預算撥款,其中:財政撥款收入995.92萬元,占比100%;事業(yè)收入0萬元,占比0%;經(jīng)營收入0萬元,占比0%,其他收入0萬元,占比0%。與2017年預算數(shù)相比,減少59.88萬元,下降5.67%,主要原因是?“八一”慰問金、市雙擁辦工作經(jīng)費等項目支出減少。
四、機關運行經(jīng)費支出情況
2018年機關運行經(jīng)費支出83.7萬元,與2017年預算數(shù)持平。
五、其他重要事項情況說明
(一)政府采購支出情況
2018年,政府采購支出預算總額151.17萬元,其中:政府采購貨物127.17萬元,政府采購服務24萬元。
(二)績效目標設置情況
????我局2018年沒有擬進行績效目標申報公開的項目。
六、名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
(二)上年結轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(三)一般公共預算基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)一般公共預算項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,指用財政擬安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費用。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修(護)費、專項材料及一般辦公設備購置、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。