清遠市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局2016年年部門預算情況說明
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一、2016年財政撥款收支預算情況的總體說明
2016年總收入合計 3202萬元;支出總計3202萬元。
二、2016年一般公共預算基本支出情況說明
本單位2016年一般公共預算基本支出? 3202 萬元,其中:人員經費 2043.3萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費610.7萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、因公出國(境)費用、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、公務用車購置、辦公設備購置。
2016年一般公共預算安排項目支出(專項經費)548萬元,比2015年減少了13萬元,減少的原因是2016年各治超點的執(zhí)法設備更新計劃比2015年少。
三、2016年“三公”經費預算情況說明
2016年安排“三公”經費預算合計172萬元,比2015年預減少了65萬元,減少了37.79? %。其中:
2016因公出國(境)經費預算為0萬元。與2015年相比沒有變化。
公務用車運行維護費160萬元,比2015年預算減少65萬元,主要是我局實行了公車改革,減少了公務用車的數量。公務用輛購置費 0? 萬元,與2015年相比無變化。
公務接待費預算12萬元,與2015年相比沒有變化。
四、2016年年政府性基金預算支出情況的說明
清遠市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局2016無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
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