廣東省清遠市國信公證處
2017年部門預算情況說明
一、部門基本情況
公證處成立于一九八八年,屬于實行定員定額核撥事業(yè)編制單位。單位職能根據自然人、法人或者其他組織的申請,依照法定程序對民事法律行為、有法律意義的事實和文書的真實性、合法性予以證明。
二、部門預算項目構成
我處預算由收入預算和支出預算組成。
三、2017年部門預算表
詳見附表1-8
四、2017年預算情況說明
1、關于我處2017年收支預算情況的說明
按照綜合預算的原則,我處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結轉;支出包括:公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。我處2017年收支總預算171.45萬元。
(1)我處2017年收入預算情況說明
我處2017年收入預算171.45萬元,其中一般公共預算撥款收入27.77萬元,占16.19%;事業(yè)收入142.50萬元,占83.11%;其他收入1.18萬元,占0.70%。
(2)我處2017年支出預算情況說明
我處2017年支出預算171.45萬元,支出全部為基本支出,無項目支出,包括:公共安全支出158.65萬元,占92.53%;社會保障和就業(yè)支出4.16萬元,占2.43%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.44萬元,占0.84%;住房保障支出7.20萬元,占4.20%。
2、關于我處2017年財政撥款收支預算的情況說明
(1)我處2017年財政撥款收支總預算27.77萬元,收入全部為一般公共預算撥款,無“三公”經費,無政府性基金預算撥款,包括公共安全收入19.13萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育收入1.44萬元,住房保障支出7.20萬元。支出與收入匹配,沒有結轉。
(2)我處2017年財政撥款27.77萬元,比2016年執(zhí)行數減少8.43萬元,原因是我處編制人員減少,導致?lián)芸顪p少。其中:一般公共預算公共安全支出2017年預算數為19.13萬元,比2016年執(zhí)行數減少4.97萬元,下降20.62%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2017年預算數1.44萬元,比2016年執(zhí)行數減少0.58萬元,下降28.71%;住房保障支出2017年預算數為7.20萬元,比2016年執(zhí)行數減少2.88萬元,下降28.57%。
(3)我處2017年一般公共預算基本支出27.77萬元,其中:人員經費20.77萬元,用于工資福利支出12.13萬元和對個人和家庭的補助支出8.64萬元,主要包括:基本工資、績效工資、醫(yī)療費、住房公積金;公用經費7萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、維修(護)費。
3、關于我處2017年“三公”經費預算情況說明
我處是定員定額核撥的事業(yè)單位,2017年財政無核定“三公”經費。
4、關于我處2017年政府性基金預算的說明
我處2017年無政府性基金預算。
五、主要名詞解釋
1、一般公共預算撥款收入:指市財政局當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。即當事人申請辦理公證收取的公證費收入。
3.其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。我處主要是存款利息收入等。、
4.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
5.公共安全(類)司法(款)律師公證管理(項):指我處用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休(項):指我處事業(yè)編制退休人員的支出。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指我處根據事業(yè)單位醫(yī)療改革的政策開展工作的支出。
8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
部門預算公開表1 | |||||
廣東省清遠市國信公證處財政撥款收支總表 | |||||
單位:萬元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、本年收入 | 27.77 | 一、本年支出 | 27.77 | 27.77 | |
(一)一般公共預算撥款 | 27.77 | (一)公共安全支出 | 19.13 | 19.13 | |
(二)政府性基金預算撥款 | (二)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.44 | 1.44 | ||
二、上年結轉 | (三)住房保障支出 | 7.20 | 7.20 | ||
(一)一般公共預算撥款 | |||||
(二)政府性基金預算撥款 | |||||
二、結轉下年 | |||||
收入總計 | 27.77 | 支出總計 | 27.77 | 27.77 | |
填表說明:1.收入部分請根據附件3《2017年預算支出明細表》和附件6《結轉專項資金明細表》填寫該表 | |||||
2.支出部分根據本表表2和表3填寫 | |||||
部門預算公開表2 | |||||||||
廣東省清遠市國信公證處部門一般公共預算支出表 | |||||||||
單位:萬元 | |||||||||
功能分類科目 | 2016年執(zhí)行數 | 2017年預算數 | 2017年預算數對比2016年執(zhí)行數 | 2017年預算數比2016年預算數 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數 | 年初預算數 | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 24.10 | 19.13 | 19.13 | -4.97 | -20.62% | -7.82 | -29.02% | |
20406 | 司法 | ||||||||
2040606 | 律師公證管理 | 24.10 | 19.13 | 19.13 | -4.97 | -20.62% | -7.82 | -29.02% | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | ||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | ||||||||
20808 | 撫恤 | ||||||||
2080801 | 死亡撫恤 | ||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2.02 | 1.44 | 1.44 | -0.58 | -28.71% | -0.58 | -28.71% | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | ||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.02 | 1.44 | 1.44 | -0.58 | -28.71% | -0.58 | -28.71% | |
221 | 住房保障支出 | 10.08 | 7.20 | 7.20 | -2.88 | -28.57% | -2.88 | -28.57% | |
22102 | 住房改革支出 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 10.08 | 7.20 | 7.20 | -2.88 | -28.57% | -2.88 | -28.57% | |
合計 | 36.20 | 27.77 | 27.77 | -8.43 | -23.29% | -11.28 | -28.88% | ||
填表說明:請根據附件3《2017年預算支出明細表》填寫該表,但需要向上匯總一級(類)和二級科目(款)。有關科目請根據單位實際情況選擇填寫。 | |||||||||
部門預算公開表3 | ||||||||||
廣東省清遠市國信公證處部門一般公共預算基本支出表 | ||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||
經濟分類科目 | 2017年基本支出 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 其中:公用經費 | |||||||
301 | 工資福利支出 | 12.13 | ||||||||
30101 | 基本工資 | 8.00 | ||||||||
30107 | 績效工資 | 4.13 | ||||||||
302 | 商品和服務支出 | 7.00 | 7.00 | |||||||
30201 | 辦公費 | 3.30 | 3.30 | |||||||
30202 | 印刷費 | 0.80 | 0.80 | |||||||
30205 | 水費 | 0.50 | 0.50 | |||||||
30206 | 電費 | 1.30 | 1.30 | |||||||
30213 | 維修(護)費 | 1.10 | 1.10 | |||||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 8.64 | ||||||||
30307 | 醫(yī)療費 | 1.44 | ||||||||
30311 | 住房公積金 | 7.20 | ||||||||
合計 | 27.77 | 7.00 | ||||||||
填表說明:請根據預算下達文件的附件3 2017年預算支出明細表填寫該表 | ||||||||||
部門預算公開表4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省清遠市國信公證處部門一般公共預算“三公”經費支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年預算數 | 2016年預算執(zhí)行數 | 2017年預算數 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | |||||||||||||||||||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||||||||||||||||||||
此表無數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
填表說明: | 2016年預算情況,請根據2016年預算下達文件填寫;2016年預算執(zhí)行情況,請根據2016年部門決算情況填寫;2017年預算請根據附件3預算支出明細表填寫 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部門預算公開表5 | ||||||
廣東省清遠市國信公證處部門政府性基金預算支出表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算支出 | ||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
無政府性基金安排收入 | ||||||
合計 | ||||||
填寫說明: | 1.該表根據下達文件的表5,表6來源為政府性基金的項目內容進行填寫 | |||||
2.如無相關數據,請注明無政府性基金安排收入 | ||||||
部門預算公開表6 | |||
廣東省清遠市國信公證處部門收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 27.77 | (一)公共安全支出 | 158.65 |
二、政府性基金預算撥款收入 | (二)社會保障和就業(yè)支出 | 4.16 | |
三、事業(yè)收入 | 142.50 | (三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.44 |
四、事業(yè)單位經營收入 | (四)住房保障支出 | 7.20 | |
五、其他收入 | 1.18 | ||
本年收入合計 | 171.45 | 本年支出合計 | 171.45 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 二、結轉下年 | ||
上年結轉 | |||
收入總計 | 171.45 | 支出總計 | 171.45 |
填表說明:該表以單位財務決算為基礎填寫,上年結轉收入要以單位財務決算表為準,2017年收入要結合2017年財政撥款數,如部分事業(yè)單位有非財政撥款的事業(yè)性收入、經營收入和其他收入需要一并填寫。支出情況根據表7和表8內容填寫。 | |||
部門預算公開表7 | |||||||||||
廣東省清遠市國信公證處部門收入總表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
科目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
204 | 公共安全支出 | 162.81 | 19.13 | 142.50 | 1.18 | ||||||
20406 | 司法 | 162.81 | 19.13 | 142.50 | 1.18 | ||||||
2040606 | 律師公證管理 | 162.81 | 19.13 | 142.50 | 1.18 | ||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.44 | 1.44 | ||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 1.44 | 1.44 | ||||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.44 | 1.44 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 7.20 | 7.20 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 7.20 | 7.20 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 7.20 | 7.20 | ||||||||
合計 | 171.45 | 27.77 | 142.50 | 1.18 | |||||||
部門預算公開表8 | |||||||
廣東省清遠市國信公證處部門支出總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 |
204 | 公共安全支出 | 158.65 | 158.65 | ||||
20406 | 司法 | 158.65 | 158.65 | ||||
2040606 | 律師公證管理 | 158.65 | 158.65 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 4.16 | 4.16 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 4.16 | 4.16 | ||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 4.16 | 4.16 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.44 | 1.44 | ||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 1.44 | 1.44 | ||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.44 | 1.44 | ||||
221 | 住房保障支出 | 7.20 | 7.20 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 7.20 | 7.20 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 7.20 | 7.20 | ||||
合計 | 171.45 | 171.45 | |||||